職位描述
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職責描述:
1、編製審計項目工作方案;
2、開展業務訪談、穿行測試、抽樣,收集審計證據,編製工作底稿;
3、分析風險和審計發現,編製審計報告;
4、對審計結果的後續跟蹤落實;
5、參與部門製度流程建設和標準製定。
任職要求:
1、全日製大學本科及以上學曆,管理學、經濟學類專業(會計、審計、財務管理等)、工商管理、信息管理相關專業;
2、具有初級以上職稱,內部審計師、信息係統審計師、注冊會計師優先;
3、掌握企業管理、會計、營銷、研發等基本常識,了解國家相關會計政策;
4、1年以上工作經驗,在企事業單位從事內部審計或內控工作不少於1年,或者在會計師事務所從事審計、谘詢工作不少於2年;
5、出色的寫作、分析、溝通能力,掌握基本對上市公司監管的政策,熟練使用辦公軟件。
工作地點
地址:杭州餘杭區杭州-餘杭區杭州申昊科技股份有限公司總部大樓
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職位發布者
HR
杭州申昊科技股份有限公司
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計算機軟件
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200-499人
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國內上市公司
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浙江省杭州市餘杭區倉前街道長鬆街6號

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