職位描述
該職位信息待核驗,請仔細了解後再進行投遞!
崗位職責:
1、按照上市公司內部控製指引要求,結合公司管理實際,建立並完善內部風險控製體係、管理流程,指定統一的風險管理政策和製度;
2、對本公司各內部機構的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限於財務報告、業績快報、自願披露的預測性財務信息等;
3、協助建立健全反舞弊機製,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,並在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
4、通過了解公司業務、財務等運行模式,深入了解公司信息化係統,為公司提升經營效率提供合理化建議;
5、協助主管領導交辦的其他事項;
任職要求:
1、本科及以上學曆,財會、金融、經管、審計等相關專業;
2、大型會計師事務所等相關中介機構或上市公司內部審計崗位3年以上工作經驗,熟悉財會、稅收、金融、法律及上市監管知識相關法律法規;
職位福利:節日福利、五險一金、周末雙休、免費班車、采暖補貼、帶薪年假、定期體檢、績效獎金
工作地點
地址:大連金州區(金普新區)大連-金州區大連達利凱普科技股份公司
📍
點擊查看地圖
詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
1864..HR
大連達利凱普科技股份公司
-
電子技術·半導體·集成電路
-
200-499人
-
股份製企業
-
董家溝光明西街10號

大連
應屆畢業生
本科
2026-04-23 23:02:09
1240人關注
注:聯係我時,請說是在福建人才網上看到的。
